瑞銀集團的審計機構(gòu)安永對瑞信遺留事宜相關(guān)的財務報告內(nèi)部控制出具“否定意見”。

  該行周一發(fā)布的年度報告顯示,安永認為瑞銀“沒有對截至2024年12月31日的財務報告保持有效的內(nèi)部控制”。

  這個問題與瑞信還是一家獨立銀行時最初發(fā)現(xiàn)的“重大缺陷”有關(guān)。

瑞銀的審計機構(gòu)就瑞信內(nèi)部控制問題出具反對意見  第1張

  自收購以來,瑞銀表示,已采取行動解決這個問題,并實施了額外的控制和程序。

  “雖然瑞信不再是一個獨立的法人實體,但其眾多記賬、會計和風險管理系統(tǒng)仍在用于尚未退出或遷至瑞銀系統(tǒng)的活動,”瑞銀表示。

  “管理層得出的結(jié)論是,需要更多證據(jù)證明補救控制措施有效運行,才能斷定風險評估流程正在持續(xù)有效運行,”瑞銀表示。