記者 李保金 來源:經(jīng)濟(jì)參考報

易華錄虧損同比擴(kuò)大超50% 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型期收入“換擋”  第1張

  4月18日,北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“易華錄”,證券代碼:300212)公布的2024年年報顯示,公司營業(yè)收入為4.65億元,同比下降39.24%;歸母凈利潤為虧損28.65億元,虧損同比擴(kuò)大51.59%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為-2.41億元,同比下降7.65%。公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利,不送紅股,不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

  易華錄的年報指出,2024年,公司完成了“一傳統(tǒng)一新興”的雙業(yè)務(wù)主線驅(qū)動的轉(zhuǎn)變,正重塑智慧交通核心主業(yè)地位,搶抓數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇。

  報告期內(nèi),公司聚焦以智慧交通為代表的政務(wù)數(shù)據(jù)治理與運營,提供城市交通管理、全域交通及海外交通等全套軟硬件產(chǎn)品和落地方案,多元化布局海內(nèi)外多種交通場景,同時加大對數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新業(yè)務(wù)的投入,加強(qiáng)新老業(yè)務(wù)融合,形成以數(shù)據(jù)資產(chǎn)化為主線的新業(yè)務(wù)體系。此外,公司提高了傳統(tǒng)智慧城市和智慧交通業(yè)務(wù)承接標(biāo)準(zhǔn),從重視業(yè)務(wù)數(shù)量、收入規(guī)模轉(zhuǎn)變?yōu)橹匾暱蛻糍|(zhì)量及項目盈利情況,提高項目質(zhì)量,嚴(yán)控墊資項目。

  對于業(yè)績下滑,易華錄在年報中稱,報告期內(nèi),受智能交通業(yè)務(wù)建設(shè)期長影響,其新簽訂單收入確認(rèn)將體現(xiàn)在以后年度;數(shù)據(jù)要素業(yè)務(wù)發(fā)展較快,在手訂單量較去年同期增幅較大,但業(yè)務(wù)基數(shù)較小,單筆業(yè)務(wù)規(guī)模有限,對整體收入及毛利率影響較小。正是受業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等多種因素的綜合影響,公司總體收入出現(xiàn)下降。

  與此同時,由于內(nèi)在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和外部市場環(huán)境雙重因素帶來了新變化,報告期內(nèi),公司對應(yīng)收賬款、合同資產(chǎn)、固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)減值的計提顯著提高,參股公司經(jīng)營業(yè)績不佳,減值計提及投資收益占當(dāng)期虧損額約78%,因此該部分會計處理對當(dāng)期的公司利潤水平帶來較大短期沖擊。

  分產(chǎn)品來看,公司的解決方案、產(chǎn)品銷售和服務(wù)咨詢分別實現(xiàn)營收1.83億元、3554萬元和2.46億元,占營收比分別為39.41%、7.65%和52.95%;從毛利率來看,營收占比較大的解決方案和服務(wù)咨詢業(yè)務(wù)均出現(xiàn)下滑,分別同比下降59.74%、5.91%;僅產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)毛利率同比上漲,為13.6%,顯示公司盈利能力有所弱化。

  易華錄稱,為加快推動轉(zhuǎn)型升級,公司保持科技創(chuàng)新投入強(qiáng)度,搶抓新興市場機(jī)遇,加強(qiáng)核心產(chǎn)品研發(fā),公司研發(fā)投入強(qiáng)度為37%,較去年同期提高6個百分點。此外,公司對人工成本、財務(wù)費用等固定費用進(jìn)行管控優(yōu)化,剔除減值計提等因素,公司報告期內(nèi)經(jīng)營利潤較去年減虧近30%。

  業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭與AI初創(chuàng)公司入局,智慧交通領(lǐng)域競爭加劇,技術(shù)迭代壓力大,但易華錄在數(shù)據(jù)要素業(yè)務(wù)上有優(yōu)勢,且公司研發(fā)投入強(qiáng)度為37%,同比提高6個百分點,為未來的盈利奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。

  資料顯示,易華錄是中國電科旗下華錄集團(tuán)控股上市公司,成立于2001年4月。目前,公司正緊緊把握政府管理創(chuàng)新需求,發(fā)揮央企優(yōu)勢,將金融資本和產(chǎn)業(yè)資本相結(jié)合,打通產(chǎn)業(yè)鏈,為智慧城市、智能交通管理、公共交通、軌道交通、民航、航運等領(lǐng)域提供整體解決方案。